找软件用软件,就到华军软件园!

您好,如有软件收录需求,请将软件打包,并附上软件名称、软件介绍、软件相关截图、软件icon、软著、营业执照(个人没有营业执照请提供对应的开发者身份证正反面以及手持身份证本人照片),发送至邮箱

https://user.onlinedown.net/login

扫码添加企业微信

如有产品建议或问题反馈,欢迎告诉我们,您的意见是我们进步的动力!

出差报销管理制度

出差报销管理制度

免费版 华军软件园
二维码
软件大小:13.14MB
软件语言:简体中文
下载次数:0次
更新时间:2024-10-31
软件版本:免费版
软件分类:人资行政
软件类型:国产软件
运行环境:winall
软件授权:共享软件
杀毒检测:
无插件 360通过 金山通过
软件评分:

软件介绍 相关专题 常见问题 下载地址

基本简介
出差报销管理制度段首LOGO
出差报销管理制度是指为出差人员将自己在出差时所做的花费将其报给上级领导经过报销所制作范文模板。出差报销管理制度免费版,由华军软件园为您提供免费下载,源文件为docx格式,方便用户自行编辑。更多关于出差报销管理制度,免费下载请关注华军软件园。

出差报销管理制度截图

出差报销管理制度内容

      1.报销单据的审核

      (a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

      (b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

      (c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

      2.费用的给付

      (a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

      (b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

      (c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

      (d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

      3.费用报销单据的保管

      (a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

      (b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。

出差报销管理制度注意事项

      违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关单位和人员的责任:

      (一)单位无出差审批制度或出差审批控制不严的

      (二)虚报冒领差旅费的

      (三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的

      (四)不按规定报销差旅费的

      (五)转嫁差旅费的

      (六)其他违反本办法行为的

小编推荐:

      出差报销管理制度为免费模板,下载即可获得源文件,可供您编辑修改替换。华军软件园还提供酒店财务制度村级财务制度下载。

常见问题

出差报销管理制度

出差报销管理制度 免费版

关闭